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  • 1周前

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  • 3年

    会员等级

  • 单位性质: 民营企业
  • 所属行业:电气/电力/水利
  • 员工人数:50人以下
  • 基本信息

  • 职位描述

    1、建立和完善集团内部控制评价体系;
    2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
    3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
    4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
    5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
    6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;
    7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;
    8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;
    9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;
    10. 其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。
    联系我时,请说是在临沂招聘网上看到的,谢谢!
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